Orden de Compra. Nº2583-1516-SE24 "O. COMPRA DESDE 2583-597-L124/INSUMOS MEDICOS CENTRO PODOLOGICO/FONDO CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO APS/DISAM/SP44212/AMS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1516-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra O. COMPRA DESDE 2583-597-L124/INSUMOS MEDICOS CENTRO PODOLOGICO/FONDO CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO APS/DISAM/SP44212/AMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-597-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1017 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 43092
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA.
Razón Social BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.070.686-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos60UnidadSE SOLICITA: CREMA HIDRATANTE CON UREA AL 10 %. Hipoalergénica. Desde 340 ml. Fecha Vencimiento igual o superior a 12 meses.CREMA HIDRATANTE CON UREA AL 10 %. Hipoalergénica. 400ML .SIMND´S DERMOCREAM. ENTREGA 7 DÍAS. $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800
Total Neto $ 226.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.092
TOTAL OC $ 269.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.