1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057494-6326-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Contenedor aluminio. C 25/2L C/tapa 30X20 S-COM 23403 compra ágil: 1057494-228-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
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R.U.T. |
61.608.102-0 |
Dirección de Facturación |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
82840 |
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
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Proveedor |
Comercial GP |
Razón Social |
GONZALO PARADA ZÚÑIGA
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R.U.T. |
10.535.089-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial GP |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151502
| Platos desechables domésticos | 4000 | Unidad | 0520198 Contenedor aluminio. C 25/2L C/tapa 30X20 | |
$ 109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 436.000
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$ 436.000
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Total Neto
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$ 436.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.840
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$ 518.840
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.