Orden de Compra. Nº2280-1417-AG24 "5, SP 97803 - SEP - LICEO TÉCNICO - ADQ. TONER Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1307-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1417-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 5, SP 97803 - SEP - LICEO TÉCNICO - ADQ. TONER Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1307-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 137824,48
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A : FACTURASDAEM@munivaldivia.cl 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHIVENSU SPA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA
R.U.T. 77.741.502-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CHIVENSU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4UnidadORIGINAL CANON TAMBOR GPR 54  $ 99.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.028 $ 396.028
44103103
Tóner4UnidadCANON TONER GPR-54 NEGRO  $ 82.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.364 $ 329.364
Total Neto $ 725.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.824
TOTAL OC $ 863.216


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.160.299-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.384.297-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.074.614-2 Ver adjunto