Orden de Compra. Nº1079866-209-AG25 "ADQUISICIÓN DE SEIS KITS DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS MARCA TOYOTA MODELO NEW COROLLA Y SEIS KITS DE MANTENCIÓN DE COROLLA CROSS PARQUE VEHICULAR ZONA OESTE - DOE 224529393- 1079866-97-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-209-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SEIS KITS DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS MARCA TOYOTA MODELO NEW COROLLA Y SEIS KITS DE MANTENCIÓN DE COROLLA CROSS PARQUE VEHICULAR ZONA OESTE - DOE 224529393- 1079866-97-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación Tte. Cruz 720
Comuna Pudahuel
Impuesto 690156
Dirección de Envío de la Factura Tte. Cruz 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SETTORE
Razón Social SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.336.764-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SETTORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101757
Accesorios de las bujías1UnidadLAS OFERTAS SERAN EVALUADAS CONFORME AL REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO Y SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL EN DONDE DEBERAN INDICAR SI CUMPLEN O NO CON EL REQUERIMIENTO O SERVICIO SOLICITADO, LOS VALORES, TIEMPO DE ENTREGA, GARANTIAS Y DESPACHO. LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON UNO DE LOS REQUERIMIENTOS Y QUE SOBREPASEN EL MONTO DISPONIBLE SERAN RECHAZADA.  $ 3.602.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.602.400 $ 3.602.400
Total Neto $ 3.602.400
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 690.156
TOTAL OC $ 4.322.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.