1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3305-250-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3305-4-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
Razón Social |
Educación
|
R.U.T. |
69.141.801-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Educación
|
R.U.T. |
69.141.801-4 |
Dirección de Facturación |
San Diego 431 |
Comuna |
Tucapel
|
Impuesto |
15966,27 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Diego 431 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Eco Fumiga SpA |
Razón Social |
INVERSIONES SAN MIGUEL SPA
|
R.U.T. |
77.015.934-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Eco Fumiga SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Global | Fumigación Escuela Los Avellanos de Polcura. | |
$ 84.033,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.033
|
$ 84.033
|
|
Total Neto
|
$ 84.033
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 15.966
|
$ 99.999
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.