1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057509-9436-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
VALOQUIM JULIO 2024 (CA,LABCL,jrg) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN |
R.U.T. |
61.607.001-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN |
R.U.T. |
61.607.001-0 |
Dirección de Facturación |
Francisco Ramirez N°10 |
Comuna |
Chillán |
Impuesto |
35625 |
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramirez N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
VitroScience SpA |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA VITROSCIENCE SPA
|
R.U.T. |
76.098.322-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
VitroScience SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|