Orden de Compra. Nº2440-358-AG25 "86873 TONER ORIGINALES LICEO FERNANDO LAZCANO DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-354-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-358-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 86873 TONER ORIGINALES LICEO FERNANDO LAZCANO DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-354-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martin 455
Comuna Curicó
Impuesto 23560
Dirección de Envío de la Factura San Martin 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENVIO

DIRECCIÒN : YUNGAY N°517 CURICÒ

FONO: 075-2282131/33/30

DIRECTOR:  HECTOR CANALES

CELULAR  9-95483653

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESSAI
Razón Social DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA
R.U.T. 76.428.271-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESSAI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2Unidad TONER RICOH 3554 COLOR NEGRO , SE ADJUNTA IMAGEN DE LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO   $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
Total Neto $ 124.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.560
TOTAL OC $ 147.560


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.597.690-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.