1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1383-164-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE AREAS VERDES, RESOL N°156 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Vilcún |
Razón Social |
HOSPITAL VILCUN
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R.U.T. |
61.602.242-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
BULNES 680, VILCUN, IX REGION |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL VILCUN
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R.U.T. |
61.602.242-3 |
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes N° 680 |
Comuna |
Vilcún
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Impuesto |
79831,92 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes N° 680 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
QUELLULIFTUNSERVICIOS |
Razón Social |
JORGE ISMAEL HUICHAPAN MARILEO
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R.U.T. |
10.919.044-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
QUELLULIFTUNSERVICIOS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MARZO | |
$ 420.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.168
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$ 420.168
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Total Neto
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$ 420.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.832
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$ 500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.