Orden de Compra. Nº1213002-240-AG24 "SALA LACTANCIA MATERNA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213002-240-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SALA LACTANCIA MATERNA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
R.U.T. 70.880.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
R.U.T. 70.880.300-6
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 02548
Comuna Pirque
Impuesto 57570
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2024
TítuloDescripción
ENVÍO DE FACTURAENVIAR FACTURA A: estefani.cabezas@corpirque.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUANTUM LIMITADA
Razón Social QUANTUM SOLUCIONES LIMITADA
R.U.T. 77.977.945-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal QUANTUM LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral200UnidadSE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE PRODUCTO SEGÚN EL DETALLE: - 200 BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS, 200 CC. SE SOLICITA ADJUNTAR FICHA TÉCNICA, DE LO CONTRARIO COTIZACIÓN NO SERÁ CONSIDERADA.  $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400
50192301
Postres preparados150UnidadSE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE PRODUCTO SEGÚN EL DETALLE: - 150 COMPOTAS DE FRUTA INDIVIDUALES DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS A VIVO O LIVEAN. SE SOLICITA ADJUNTAR FICHA TÉCNICA, DE LO CONTRARIO COTIZACIÓN NO SERÁ CONSIDERADA.  $ 682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.300 $ 102.300
50221202
Cereales en barra150UnidadSE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE PRODUCTO SEGÚN EL DETALLE: - 150 BARRAS DE CEREAL, SABORES SURTIDOS Y CON LA MENOR CANTIDAD DE SELLOS POSIBLE. SE SOLICITA ADJUNTAR FICHA TÉCNICA, DE LO CONTRARIO COTIZACIÓN NO SERÁ CONSIDERADA.  $ 682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.300 $ 102.300
Total Neto $ 303.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.570
TOTAL OC $ 360.570


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.899.722-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto