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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-1478-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESC. RAFAEL SOTOMAYOR - AUDIFONOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
124355 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-10-2024 |
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Proveedor |
Macarena del Carmen |
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Razón Social |
MACROTEC TECNOLOGIA SPA
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R.U.T. |
76.760.669-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Macarena del Carmen |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161514
| Audífonos | 35 | Unidad | AUDIFONOS OR-EAR JBL TUNE 500 AZUL. SUBIR COTIZACION. SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL | |
$ 18.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 654.500
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$ 654.500
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Total Neto
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$ 654.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 124.355
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$ 778.855
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.