Orden de Compra. Nº1057049-10742-SE25 "VDH. INT 803/23 REX ADJ 1484 INT 1012/23 RES EX. 1994 04/07/2023 APRUEBA CTO 1057049-113-LR23 Modulares para Salas Clínicas Ambulatorias FUS 445/2023 INT 1319/24 RES. EX 2016 APRUEBA ADDENDUM DE CTO Memo N°27/2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-10742-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra VDH. INT 803/23 REX ADJ 1484 INT 1012/23 RES EX. 1994 04/07/2023 APRUEBA CTO 1057049-113-LR23 Modulares para Salas Clínicas Ambulatorias FUS 445/2023 INT 1319/24 RES. EX 2016 APRUEBA ADDENDUM DE CTO Memo N°27/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-113-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9057
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 18119878,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNO FAST S.A.
Razón Social TECNO FAST S.A.
R.U.T. 76.320.186-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNO FAST S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores2Mes837-0141 ARRIENDO INSTALACION Y DESMONTAJE AMPLIACION MODULAR Memo Nro. 27 de 19/03/2025 , Cuotas Nro. 13 y 14,837-0141 Oferta TF $ 47.683.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.367.780 $ 95.367.780
Total Neto $ 95.367.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.119.878
TOTAL OC $ 113.487.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.