1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-10742-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
VDH. INT 803/23 REX ADJ 1484 INT 1012/23 RES EX. 1994 04/07/2023 APRUEBA CTO 1057049-113-LR23 Modulares para Salas Clínicas Ambulatorias FUS 445/2023 INT 1319/24 RES. EX 2016 APRUEBA ADDENDUM DE CTO Memo N°27/2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057049-113-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
Comuna |
*
|
Impuesto |
18119878,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TECNO FAST S.A. |
Razón Social |
TECNO FAST S.A.
|
R.U.T. |
76.320.186-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
TECNO FAST S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 2 | Mes | 837-0141 ARRIENDO INSTALACION Y DESMONTAJE AMPLIACION MODULAR
Memo Nro. 27 de 19/03/2025 , Cuotas Nro. 13 y 14, | 837-0141 Oferta TF |
$ 47.683.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 95.367.780
|
$ 95.367.780
|
|
Total Neto
|
$ 95.367.780
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 18.119.878
|
$ 113.487.658
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.