Orden de Compra. Nº1260688-163-AG24 "SERVICIO DE TRASLADO 8 Y 9 DE OCTUBRE LICEO ASGG"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260688-163-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO 8 Y 9 DE OCTUBRE LICEO ASGG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Facturación CALA CALA # 112
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2024
TítuloDescripción
DIRECCION DE SERVICIOCALLE ARICA 454, LICEO ASGG, COMUNA POZO ALMONTE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gloria Llanes
Razón Social GLORIA JOHANNA LLANES AGUILAR
R.U.T. 13.863.622-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gloria Llanes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadSERVICIO DE TRASLADO PARA 9 PASAJERO A LA CIUDAD DE IQUIQUE ESCUELA ARTISTICA VIOLETA PARRA PARA EL DIA 8 DE OCTUBRE HORARIO 13:00 - 17:30 HRS APROX.  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadSSERVICIO DE TRASLADO PARA 9 PASAJERO A LA CIUDAD DE IQUIQUE ESCUELA ARTISTICA VIOLETA PARRA PARA EL DIA 9 DE OCTUBRE HORARIO 13:00 - 17:30 HRS APROX  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 320.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.083.435-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.675.883-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 17.930.820-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.736.109-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 13.863.622-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.936.045-k Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 8.448.889-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 8.448.889-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.102.169-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.135.534-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.647.096-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.