1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3695-612-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3695-522-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TENO
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R.U.T. |
69.100.300-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TENO
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R.U.T. |
69.100.300-0 |
Dirección de Facturación |
DAEM, Arturo Prat 298 |
Comuna |
Teno
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Impuesto |
116850 |
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM, Arturo Prat 298 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Jaos |
Razón Social |
JAOS ENTRETENCIONES SPA
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R.U.T. |
77.487.002-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jaos |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141012
| Juguetes inflables | 1 | Unidad |
ARRIENDO JUEGOS INFLABLES, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO | |
$ 615.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 615.000
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$ 615.000
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Total Neto
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$ 615.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 116.850
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$ 731.850
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.