Orden de Compra. Nº3190-174-AG24 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO L-135 SEGUN COMPRA AGIL 3190-150-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-174-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO L-135 SEGUN COMPRA AGIL 3190-150-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 06-002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 128098,38
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2024
TítuloDescripción
CONTACTO COORDINACION DE TRABAJOSMARCELO HERRERA TELEFONO 993631859
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALBROX
Razón Social GALBROX SPA
R.U.T. 77.752.191-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GALBROX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadMANTENCION CORRECTIVA L-135, CAMBIO DE SISTEMA DE FRENOS  $ 335.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.630 $ 335.630
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadMANTENCION PREVENTIVA L-135, VERIFICAR DOCUMENTO ADJUNTO  $ 338.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.572 $ 338.572
Total Neto $ 674.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.098
TOTAL OC $ 802.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.148.761-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.866.589-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.752.191-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.911.341-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.