Orden de Compra. Nº1070620-10886-CM25 "mrc economato"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-10886-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra mrc economato
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5121 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502
Comuna
Impuesto 175669,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEL
Razón Social ARTEL S.A.
R.U.T. 92.642.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR23
CORRECTOR ARTEL LAPIZ LÍQUIDO BLANCO 7 ML UNIDAD REGIÓN I500 (1982138) CORRECTOR ARTEL LAPIZ LÍQUIDO BLANCO 7 ML UNIDAD REGIÓN I(1982138) CORRECTOR ARTEL LAPIZ LÍQUIDO BLANCO 7 ML UNIDAD REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Av. Héroes de la Concepción 502 $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.500 $ 226.500
0
2239-2-LR23
CORCHETERA MAPED OFICINA 25 HOJAS METAL/PLÁSTICO 24/6 A 26/6MM UNIDAD REGIÓN I100 (1980608) CORCHETERA MAPED OFICINA 25 HOJAS METAL/PLÁSTICO 24/6 A 26/6MM UNIDAD REGIÓN I(1980608) CORCHETERA MAPED OFICINA 25 HOJAS METAL/PLÁSTICO 24/6 A 26/6MM UNIDAD REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Av. Héroes de la Concepción 502 $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.000 $ 263.000
0
2239-2-LR23
ARCHIVADOR ARTEL CARTÓN DURO OFICIO 450 HOJAS PRESIÓN LOMO ANCHO UNIDAD REGIÓN I30 (1965665) ARCHIVADOR ARTEL CARTÓN DURO OFICIO 450 HOJAS PRESIÓN LOMO ANCHO UNIDAD REGIÓN I(1965665) ARCHIVADOR ARTEL CARTÓN DURO OFICIO 450 HOJAS PRESIÓN LOMO ANCHO UNIDAD REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Av. Héroes de la Concepción 502 $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.550 $ 44.550
0
2239-2-LR23
LÁPIZ GRAFITO ARTEL HB N° 2 HEXAGONAL SIN GOMA CAJA 12 UNIDADES REGIÓN I16 (1994089) LÁPIZ GRAFITO ARTEL HB N° 2 HEXAGONAL SIN GOMA CAJA 12 UNIDADES REGIÓN I(1994089) LÁPIZ GRAFITO ARTEL HB N° 2 HEXAGONAL SIN GOMA CAJA 12 UNIDADES REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Av. Héroes de la Concepción 502 $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.128 $ 14.128
0
2239-2-LR23
LÁPIZ PASTA ARTEL PUNTA MEDIA AZUL 1,0MM 10 UNIDADES REGIÓN I200 (1994922) LÁPIZ PASTA ARTEL PUNTA MEDIA AZUL 1,0MM 10 UNIDADES REGIÓN I(1994922) LÁPIZ PASTA ARTEL PUNTA MEDIA AZUL 1,0MM 10 UNIDADES REGIÓN I ; Región de Tarapacá ; Iquique; Av. Héroes de la Concepción 502 $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.400 $ 376.400
Total Neto $ 924.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.670
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.100.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.