Orden de Compra. Nº501-116-SE25 "COLACIONES "DÍA DE LA ACT. FÍSICA Y EL DEPORTE""
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-116-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES "DÍA DE LA ACT. FÍSICA Y EL DEPORTE"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001-000 - ALIMENTOS DAEM - SEP CENTRAL proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 25034,4
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados120UnidadJUGO SOPROLE DAMASCO S/AZUCAR 200CCJUGO SOPROLE DAMASCO S/AZUCAR 200CC $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.360 $ 39.360
50101634
Fruta fresca120UnidadFRUTA PLATANOFRUTA PLATANO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520
50202310
Agua mineral80UnidadAGUA VITAL SIN GAS 600CCAGUA VITAL SIN GAS 600CC $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
Total Neto $ 131.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.034
TOTAL OC $ 156.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.