1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
501-116-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES "DÍA DE LA ACT. FÍSICA Y EL DEPORTE" |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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501-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
Dirección de Facturación |
Manuel Matta 440 |
Comuna |
Ranquil
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Impuesto |
25034,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Matta 440 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Super-Quemchi |
Razón Social |
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.400.930-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Super-Quemchi |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 120 | Unidad | JUGO SOPROLE DAMASCO S/AZUCAR 200CC | JUGO SOPROLE DAMASCO S/AZUCAR 200CC |
$ 328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.360
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$ 39.360
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50101634
| Fruta fresca | 120 | Unidad | FRUTA PLATANO | FRUTA PLATANO |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.520
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$ 65.520
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50202310
| Agua mineral | 80 | Unidad | AGUA VITAL SIN GAS 600CC | AGUA VITAL SIN GAS 600CC |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.880
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$ 26.880
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Total Neto
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$ 131.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.034
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$ 156.794
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.