Orden de Compra. Nº2062-22-AG25 "COMPRA PROYECTO SAAT LICEO ELISA ESCOBEDO LA PAZ (TONER) DEPROV. 2025 Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-26-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-22-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECTO SAAT LICEO ELISA ESCOBEDO LA PAZ (TONER) DEPROV. 2025 Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-26-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 361950
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
TítuloDescripción
Horario de RecepciónLunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R&E SUMINISTROS SPA
Razón Social R&E SUMINISTROS SPA
R.U.T. 77.725.041-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal R&E SUMINISTROS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadCARTUCHO DE TONER NEGRO ORIGINAL HP 508A LASERJET  $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000
44103103
Tóner3UnidadCARTUCHO TONER CIAN ORIGINAL HP 508A LASERJET  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
44103103
Tóner2UnidadCARTUCHO TONER AMARILLO ORIGINAL HP 508A LASERJET  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
44103103
Tóner3UnidadCARTUCHO TONER MAGENTA ORIGINAL HP 508A LASERJET  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 1.905.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 361.950
TOTAL OC $ 2.266.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.