Orden de Compra. Nº3909-173-AG24 "MATERIAL DE LIBRERIA, ESCUELA LOS NOGALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-173-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA, ESCUELA LOS NOGALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000/215-22-04-002-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 14526,45
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas50UnidadBARRAS DE SILICONA ADJUNTAR IMAGEN  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
60121535
Goma de borrar50UnidadGOMA DE BORRAR, ADJUNTA IMAGEN  $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121618
Tijeras30UnidadTIJERAS ESCOLARES, ADJUNTA IMAGEN  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
60123601
Pegamento de purpurina50UnidadBARRAS DE PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE, ADJUNTAR IMAGEN  $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
44121802
Líquido corrector50UnidadCORRECTOR LAPIZ, ADJUNTAR IMAGEN  $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.450 $ 17.450
31201509
Cinta adhesiva de nilon25UnidadCINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE, ADJUNTAR IMAGEN.  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.875 $ 7.875
Total Neto $ 76.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.526
TOTAL OC $ 90.981


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.399.254-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.314.878-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 6.811.617-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.669.365-0 Ver adjunto