1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1801-46-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
E1O2RT9 SET MATERIAL ESCRITORIO PARA MODULOS DENTALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
Dirección de Facturación |
Ejército 355 |
Comuna |
Concepción
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Impuesto |
185865,79 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ejército 355 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
J.H.Salazar Limitada. |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
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R.U.T. |
50.103.920-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
J.H.Salazar Limitada. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 30 | Unidad | E1O2RT9 Set con material de escritorio para módulos dentales, según detalle y características adjuntas. Cada set debe venir sellado y con los materiales indicados. | Según cotización nº256339, plazo de entrega 04 días hábiles posterior a oc. Se adjunta cotización global y valor por cada kits. |
$ 32.608,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 978.240
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$ 978.240
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Total Neto
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$ 978.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 185.866
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$ 1.164.107
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.