1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
980313-65-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Insumos Alimenticios Reuniones Municipalidad-Compra ágil: 980313-70-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
|
R.U.T. |
69.250.900-5 |
Dirección de Facturación |
Calixto Padilla N° 155 |
Comuna |
Antuco
|
Impuesto |
64704,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calixto Padilla N° 155 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Passitos |
Razón Social |
PASSI MONTES SPA
|
R.U.T. |
77.662.253-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Passitos |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201706
| Café | 1 | Global | Compra de insumos para atención al publico y el desarrollo eficiente de las reuniones programadas, de las distintas direcciones, considerando el flujo de reuniones realizadas semestralmente, según lo indicado en Solicitud de Compra N°17 del 17.03.2025 desde Administración Municipal. | Global Insumos Alimenticios, según Propuesta Técnico-Económica |
$ 340.550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 340.550
|
$ 340.550
|
|
Total Neto
|
$ 340.550
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 64.704
|
$ 405.254
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.