Orden de Compra. Nº3802-197-SE24 "MATERIAL DE LIBRERÍA PARA LBVS - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-197-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERÍA PARA LBVS - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3802-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 409 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 1429106,85
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GÓMEZ
R.U.T. 9.983.363-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores1UnidadMATERIAL DE LIBRERÍA DE ACUERDO A AL LISTADO ADJUNTO.KIT MATERIALES DE LIBREIA $ 7.521.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.521.615 $ 7.521.615
Total Neto $ 7.521.615
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.429.107
TOTAL OC $ 8.950.722