Orden de Compra. Nº3820-60-AG25 "Compra de materiales para Programa 4 a 7"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-60-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para Programa 4 a 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.32.000.000.000 del sistema propios.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 30970
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVO AMANECER
Razón Social COMERCIALIZADORA NUEVO AMANECER LIMITADA
R.U.T. 77.883.602-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUEVO AMANECER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121804
Cubos o baldes para limpieza3UnidadBalde maxi tiza de 20 unidades c/u Balde maxi tiza de 20 unidades c/u $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
42142613
Pistolas de inyección1UnidadPistola de silicona de 3 piezas, 1 pistola, 1 batería 20V y 1 cargador Pistola de silicona de 3 piezas, 1 pistola, 1 batería 20V y 1 cargador $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
12352310
Siliconas10PaquetePaquetes de barras de silicona de 11mm (10 unidades) Paquetes de barras de silicona de 11mm (10 unidades) $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
11111809
Arcilla plástica10PaquetePaquetes de plasticina de 12 colores punta redonda que no manche y que no se seque Paquetes de plasticina de 12 colores punta redonda que no manche y que no se seque $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14121812
Papel fotográfico3PaquetePaquetes de papel fotográfico A-4 de 20 unidades c/u Paquetes de papel fotográfico A-4 de 20 unidades c/u $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 163.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.970
TOTAL OC $ 193.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.