Orden de Compra. Nº2912-1672-CM25 "Orden de Compra: 2912-1672-CM25, MATERIAL DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-1672-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2912-1672-CM25, MATERIAL DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
Comuna Frutillar
Impuesto 430749
Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA
R.U.T. 78.307.160-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN X100 (1921776) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN X(1921776) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Frutillar; CRISTINO WINKLER 751 $ 15.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.532.100 $ 1.532.100
0
2239-9-LR22
BOLSA DE BASURA VIRUTEX GRANDE 80X110 120 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN X600 (1890445) BOLSA DE BASURA VIRUTEX GRANDE 80X110 120 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN X(1890445) BOLSA DE BASURA VIRUTEX GRANDE 80X110 120 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Frutillar; CRISTINO WINKLER 751 $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000
Total Neto $ 2.267.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 430.749
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.697.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.