Orden de Compra. Nº515568-1219-AG23 "SC-47118/SEP/ARTICULOS DE OFICINA/COLEGIO ALCAZAR/JFM."
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-1219-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SC-47118/SEP/ARTICULOS DE OFICINA/COLEGIO ALCAZAR/JFM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 206739
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEPORTES MULTISPORT
Razón Social INVERSIONES YANFRANCO PATUELLI SPA
R.U.T. 76.341.054-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEPORTES MULTISPORT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección1UnidadARTICULOS DE DESCRITORIO, SE ADJUNTA ARCHIVO PARA DESPACHO  $ 1.088.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.100 $ 1.088.100
Total Neto $ 1.088.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.739
TOTAL OC $ 1.294.839


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.341.054-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto