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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-42-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FORMULARIOS- TESORERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
501600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. |
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Razón Social |
SOC GRAFICA ANDINA LIMITADA
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R.U.T. |
77.246.270-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111808
| Formularios de contabilidad o libros de contabilid | 40000 | Unidad | Formularios Orden de ingreso municipal
Impresión 4/0 color, bond 105 gr. tamaño carta
2 prepicados, 4 folios
Ultimo folio considerado 439.500 | |
$ 66,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.640.000
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$ 2.640.000
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Total Neto
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$ 2.640.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 501.600
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$ 3.141.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.