1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4051-70-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
piochas con identificacion de profesionales secoplan |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Ollagüe |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE |
R.U.T. |
69.252.600-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE |
R.U.T. |
69.252.600-7 |
Dirección de Facturación |
Los Heroes S/N |
Comuna |
Ollague
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Impuesto |
7980 |
Dirección de Envío de la Factura |
Los Heroes S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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despacho | Se solicita enviar productos por el medio de transporte que
habitualmente usa su empresa a nombre de I. Municipalidad de Ollagüe, OFICINA
CALAMA para retiro, una vez enviado informar a adquisiciones.ollague@municipalidaddeollague.cl
número de despacho y medio de transporte para realizar seguimiento. |
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Proveedor |
CAMESCO Servicios Integrales |
Razón Social |
ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO
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R.U.T. |
22.809.486-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAMESCO Servicios Integrales |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 6 | Unidad | piochas acrilicas con logo municipal y nombres de profesionales, revisar archivo adjunto | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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Total Neto
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$ 42.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.980
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$ 49.980
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.