Orden de Compra. Nº3594-163-AG25 "PAPELERIA DIA DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-163-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra PAPELERIA DIA DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 163 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 95522,5
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor armel spa
Razón Social ARMEL SPA
R.U.T. 77.761.224-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal armel spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos600UnidadVASOS BIODEGRADABLES DE POLIPAPEL  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
14111705
Servilletas de papel4UnidadSERVILLETA ELITE GOLD O SIMILAR DE 20 UNIDADES  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
14111705
Servilletas de papel13UnidadSERVILLETA ELITE ULTRA SUAVE O SIMILAR DE 50 UNIDADES  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA DE PAPEL ULTRA GIGANTE NOVA O SIMILAR DE 70METROS  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
47131603
Esponjas4UnidadESPONJA DE LOZA  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
47131830
Productos de limpieza de muebles1UnidadLAVALOZAS DE 750 ML  $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
52151502
Platos desechables domésticos1000UnidadPLATOS DE CARTON DE 18CM. DE PREFERENCIA COLOR MORADO  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
52151703
Tenedores domésticos1000UnidadTENEDOR DE MADERA ECOLOGICO  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
52151704
Cucharas domésticas1000UnidadCUCHARAS DE MADERA PEQUEÑAS PARA CAFE/TÉ  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVASOS DESECHABLES TRANSPARENTES DE 200ML  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111509
Artículos de papelería300UnidadPAPEL CELOSFAN TRANSPARENTE, PLIEGO DE 70X100CM  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
60123204
Cintas decorativas50Metro LinealROLLO DE CINTA DE REGALO COLOR MORADO  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 502.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.522
TOTAL OC $ 598.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.