Orden de Compra. Nº976-272-AG24 "Compra ágil: 976-65-COT24 / Provisión e instalación eléctrica"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 976-272-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 976-65-COT24 / Provisión e instalación eléctrica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 55290
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALESCAPS
Razón Social FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS CRISTHIAN PEÑA Y LILLO E.I.R.L.
R.U.T. 77.584.281-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal METALESCAPS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadProvisión de insumos eléctricos e instalación de luminarias para baños piso 11 varones.servicios de instalación de luminarias el cual incluye la provisión e instalación interna de cableado eléctrico, bandejas, insumos, traslados, limpieza y retiro de escombros para realizar los trabajos requeridos $ 291.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000
Total Neto $ 291.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.290
TOTAL OC $ 346.290


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.896.936-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.241.542-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.584.281-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.926.623-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.620.169-3 Ver adjunto