Orden de Compra. Nº
2786-648-AG24
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OPI 20569 compra ágil: 2786-475-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2786-648-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
OPI 20569 compra ágil: 2786-475-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1637 del sistema 2152201001002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T.
69.264.800-5
Dirección de Facturación
LOS FRESNOS 1484, VILLA SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna
San Pedro de La Paz
Impuesto
61765,2
Dirección de Envío de la Factura
LOS FRESNOS 1484, VILLA SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA MAI-CP
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES MAI-CP SPA
R.U.T.
77.519.373-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA MAI-CP
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA TE CEYLAN
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
52121604
Mantel de mesa
2
Unidad
MANTEL RECTANGULAR MESA PLEGLABLE
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
52152102
Vasos para beber domésticos
400
Unidad
VASO CARTON PARA CAFE
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50201706
Café
3
Unidad
CAFE INSTANTANEO 400 GRAMOS
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.700
$ 47.700
52152102
Vasos para beber domésticos
400
Unidad
VASO PLUMAVIT PARA CAFE
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados
6
kilogramo
VARIEDAD DE FRUTOS SECOS
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados
6
kilogramo
VARIEDAD FRUTAS DESHIDRATADAS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
VARIEDAD DE GALLETAS BAJAS EN AZUCARES
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
Total Neto
$ 325.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.765
TOTAL OC
$ 386.845
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.519.373-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.519.373-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.675.803-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
83.238.600-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.998.699-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.