1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4164-199-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Reparación |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
Dirección de Facturación |
Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] |
Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
106363,71 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PGA Gestiones SPA |
Razón Social |
PGA GESTIONES SPA
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R.U.T. |
77.443.232-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PGA Gestiones SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161620
| Pernos de cabeza hexagonal | 1 | Global | Se requiere la adquisición de materiales para reparaciones de dependencias municipales (centro recreacional el Tabo, gimnasio y otros).
Se adjunta requerimiento. | Materiales de Reparación |
$ 559.809,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 559.809
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$ 559.809
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Total Neto
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$ 559.809
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.364
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$ 666.173
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.