Orden de Compra. Nº2440-280-AG25 "85546 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR Y TONER ORIGINALES ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-253-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-280-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 85546 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR Y TONER ORIGINALES ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-253-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martin 455
Comuna Curicó
Impuesto 402107,07
Dirección de Envío de la Factura San Martin 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENVIO

 DIRECCIÓN DE ENVIO :TIERRA DEL FUEGO S/N ESQUINA ISLAS AUSTRALES

SECTOR SANTA FE  CURICO

FONO: 075-2332514

DIRECTOR: RAUL  OLAVE  MIÑO

CELULAR  988167361

 


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Tekma SpA
Razón Social SOC COMERCIAL TEKMA SPA
R.U.T. 77.776.240-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Tekma SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadIMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR Y TONER ORIGINALES, SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO   $ 2.116.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116.353 $ 2.116.353
Total Neto $ 2.116.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 402.107
TOTAL OC $ 2.518.460


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.597.690-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.