|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
923000-150-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO POR ALIMENTOS COLEGIOS OLIVAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
923000-8-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
|
|
R.U.T. |
69.081.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
|
|
R.U.T. |
69.081.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO |
|
Comuna |
Olivar
|
|
Impuesto |
76874 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DEBORA ORELLANA BECERRA |
|
Razón Social |
DEBORA ANGELINA ORELLANA BECERRA
|
|
R.U.T. |
15.114.051-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DEBORA ORELLANA BECERRA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS DE COLEGIO GULTRO COMUNA DE OLIVAR, MES DE AGOSTO DE 2024, NOTA DE PEDIDO N°196: 85 SANDWICH JAMON QUESO, 85 AGUA MINERAL SIN GAS 500ML, 85 JUGO INDIVIDUAL 200ML Y 85 BARRAS CEREAL 18GRS. DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO POR ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA DE OLIVAR AÑO 2024. | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS DE COLEGIO GULTRO COMUNA DE OLIVAR, MES DE AGOSTO DE 2024, NOTA DE PEDIDO N°196: 85 SANDWICH JAMON QUESO, 85 AGUA MINERAL SIN GAS 500ML, 85 JUGO INDIVIDUAL 200ML Y 85 BARRAS CEREAL 18GRS. DESDE CONTRA |
$ 404.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 404.600
|
$ 404.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 404.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.874
|
|
$ 481.474
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.