Orden de Compra. Nº
3359-15-SE25
"
PRODUCTOS QUÍMICOS LAB CL
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3359-15-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS QUÍMICOS LAB CL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3359-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
Comuna
Iquique
Impuesto
689802,79
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-03-2025
Título
Descripción
FACTURACIÓN
Se solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: gnz.romero@gmail.com, una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VALTEK S.A.
Razón Social
VALTEK S.A.
R.U.T.
79.568.850-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio
1
Kit
Fosfatasa Alcalina IFCC R1:4x40ml. R2: 2x16ml
$ 289.683,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.683
$ 289.683
30201902
Unidades de laboratorio
2
Kit
I-Smart30 PRO Cart. 100 Test
$ 245.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490.000
$ 490.000
30201902
Unidades de laboratorio
1
Kit
Panel NG COMBO 94
$ 302.039,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.039
$ 302.039
30201902
Unidades de laboratorio
1
Kit
FT4 Cal., 3 x 2 ml.
$ 72.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.225
$ 72.225
30201902
Unidades de laboratorio
2
Kit
FT4, 2 x 50 test
$ 153.846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 307.692
$ 307.692
30201902
Unidades de laboratorio
2
Kit
Insulin, 2 x 50 test
$ 261.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 523.074
$ 523.074
30201902
Unidades de laboratorio
1
Kit
T4 Cal., 3 x 2 ml.
$ 72.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.225
$ 72.225
30201902
Unidades de laboratorio
2
Kit
T4, 2 x 50 test
$ 153.846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 307.692
$ 307.692
30201902
Unidades de laboratorio
2
Kit
TPSA, 2 x 50 test
$ 268.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 537.140
$ 537.140
30201902
Unidades de laboratorio
1
Kit
TSH Cal., 3 x 2 ml.
$ 72.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.225
$ 72.225
30201902
Unidades de laboratorio
3
Kit
TSH , 2 x 50 test
$ 153.846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 461.538
$ 461.538
30201902
Unidades de laboratorio
1
Kit
HIV Pos. Ctl., 6 x 2 ml.
$ 195.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.008
$ 195.008
Total Neto
$ 3.630.541
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 689.803
TOTAL OC
$ 4.320.344
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.