Orden de Compra. Nº4473-4263-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-14-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-4263-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-14-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4473-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 1891543,1247
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 96.806.980-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191501
Teléfonos celulares7Unidad7 EQUIPOS IPHONE 16 128GB LA FACTURACION DEL TOTAL DE LOS CELULARES SERÁ DE $3.929.954 MAS IVA. 7 EQUIPOS IPHONE 16 128GB LA FACTURACION DEL TOTAL DE LOS CELULARES SERÁ DE $3.929.954 MAS IVA. $ 561.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.929.954 $ 3.929.954
83111603
Servicios de telefonía móvil1Global29 LINEAS MOVILES RENTA MENSUAL $225.126 SIN IVA 1 BAM RENTA MENSUAL $25.126 SIN IVA. EL SERVICIO COMIENZA A PARTIR EL 1 DE MAYO 2025 HASTA 30 DE ABRIL 2027. POR UN TOTAL MENSUAL DE AMBOS SERVICIOS $251.064 MAS IVA.29 LINEAS MOVILES RENTA MENSUAL $225.126 SIN IVA 1 BAM RENTA MENSUAL $25.126 SIN IVA. EL SERVICIO COMIENZA A PARTIR EL 1 DE MAYO 2025 HASTA 30 DE ABRIL 2027. POR UN TOTAL MENSUAL DE AMBOS SERVICIOS $251.064 MAS IVA. $ 6.025.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.025.536 $ 6.025.536
Total Neto $ 9.955.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.891.543
TOTAL OC $ 11.847.033


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.