Orden de Compra. Nº796290-90-AG24 "004034006014000044247902152204007000 GBS-53-ES ELEMENTOS PARA ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 796290-65-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 796290-90-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 004034006014000044247902152204007000 GBS-53-ES ELEMENTOS PARA ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 796290-65-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004034006014000044247902152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n
Comuna Puerto Montt
Impuesto 17366
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA SPA
Razón Social INMED DROGUERIA SPA
R.U.T. 86.821.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INMED DROGUERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131601
Gorro de baño20CajaGORRO ENFERMERA TIPO COFIA. ELABORADO EN POLIPROPILENO COLOR BLANCO (caja de 100 unidades)GORRO ENFERMERA TIPO COFIA. ELABORADO EN POLIPROPILENO COLOR BLANCO (caja de 100 unidades) $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
46181504
Guantes protectores25CajaGUANTES NITRILO AZUL TALLA S, AMBIDIESTROS SIN POLVO, LIBRE DE LATEX, DESECHABLE, NO ESTERIL, CAJA X 100 UNIDADES.GUANTES NITRILO AZUL TALLA S, AMBIDIESTROS SIN POLVO, LIBRE DE LATEX, DESECHABLE, NO ESTERIL, CAJA X 100 UNIDADES. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
Total Neto $ 82.500
Descuento $ 0
Cargos $ 8.900
IVA  19  % $ 17.366
TOTAL OC $ 108.766


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.916.592-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.631.490-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.793.363-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.215.260-6 Ver adjunto