Orden de Compra. Nº3516-322-AG25 "COMPRAS DE COMUNICACION Y DIFUSION, sp 3572"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-322-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE COMUNICACION Y DIFUSION, sp 3572
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 39738,5
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A&Z Estudio SpA
Razón Social A&Z ESTUDIO SPA
R.U.T. 77.049.643-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A&Z Estudio SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos27UnidadMORRALES DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.150 $ 39.150
53102516
Gorras25UnidadJOCKEY DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
24122002
Botellas de plástico25UnidadBOTELLAS DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
55121727
Letreros1UnidadPENDON DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
91111703
Vestuario2UnidadPOLERAS DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 209.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.738
TOTAL OC $ 248.888


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.