Orden de Compra. Nº777304-2979-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-3186-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777304-2979-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-3186-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10072
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 126920
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MORALES RAIL
Razón Social COMERCIALIZADORA MORALES RAIL SPA
R.U.T. 77.510.373-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MORALES RAIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral total (NPT)150UnidadALI106006 SUP. HOJUELA DE PLATANO POLVO P/DIARREA INIDCAR FACTOR DE EMPAQUE Y FECHA DE VENCIMIENTOSUP. HOJUELA DE PLATANO POLVO banatrol plus $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral total (NPT)2UnidadALI000076 SABORIZANTE FRUTILLA, BOLSA . SABORIZANTE FRUTILLA NESQUIX. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 668.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.920
TOTAL OC $ 794.920


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto