1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3156-149-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
(INV) BOMBAS PARA PLANTA DE AGUA ESGRUM: 3156-114-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ESCUELA DE GRUMETES |
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES |
R.U.T. |
61.102.024-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES |
R.U.T. |
61.102.024-4 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. |
Comuna |
Talcahuano
|
Impuesto |
256500 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
13-03-2025 |
|
Proveedor |
CR SpA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA RUBIO SPA
|
R.U.T. |
77.319.611-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
CR SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42272010
| Bombas de succión | 2 | Unidad | ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO BOMBAS".
DETALLAR MATERIALES EN FACTURA. | ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO BOMBAS".
DETALLAR MATERIALES EN FACTURA. |
$ 675.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.350.000
|
$ 1.350.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.350.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 256.500
|
$ 1.606.500
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.