Orden de Compra. Nº3979-49-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3979-20-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3979-49-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3979-20-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación CARMEN Nº 33
Comuna Peumo
Impuesto 95467,4
Dirección de Envío de la Factura CARMEN Nº 33
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Macarena del Carmen
Razón Social MACROTEC TECNOLOGIA SPA
R.U.T. 76.760.669-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Macarena del Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161514
Audífonos14UnidadAUDÍFONOS PEQUEÑOS CON BLUETOOTH, RECARGA EN CAJA, DURACIÓN DE BATERÍA 22 HRS, MARCA SONY MODELO WF-C510 O EQUIVALENTE, ESTO SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN OFICIO Nº 98 DE LICEO JEAN BUCHANAN DE LARRAÍNAUDÍFONOS PEQUEÑOS CON BLUETOOTH, RECARGA EN CAJA, DURACIÓN DE BATERÍA 22 HRS, MARCA SONY MODELO WF-C510 O EQUIVALENTE, ESTO SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN OFICIO Nº 98 DE LICEO JEAN BUCHANAN DE LARRAÍN $ 35.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.460 $ 502.460
Total Neto $ 502.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.467
TOTAL OC $ 597.927


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.174.783-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.283.540-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.484.316-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.760.669-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.408.851-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.437.385-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.523.751-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.530.286-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.579.171-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.589.563-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.660.616-2 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.753.753-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.835.096-3 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.964.979-2 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 83.030.600-5 Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.