Orden de Compra. Nº1641-22408-SE25 "MLM / KIT E INSUMOS LABORATORIO / ABRIL 2025 / LIC. 1641-136-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-22408-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MLM / KIT E INSUMOS LABORATORIO / ABRIL 2025 / LIC. 1641-136-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-136-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Avda Compañía de Jesús 3265
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7396
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna Santiago
Impuesto 4261593,6
Dirección de Envío de la Factura Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Biotecom S.p.A.
Razón Social Soluciones Biotecnologicas Biotecom SpA
R.U.T. 76.278.174-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Biotecom S.p.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos4608Unidad03-002-244-032 @ DET TSH NEONATAL kit X 1152 DET3301-0010 DET TSH NEONATAL 11 kit $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.091.520 $ 10.091.520
41116004
Reactivos de analizadores químicos2304Unidad03-002-244-175 @ DETERMINACION DE FIBROSIS QUISTICA NEONATAL (GSP NEONATAL IRT KIT X 1152)3306-0010 GSP NEONATAL IRT (6 KIT X 1152) $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.151.680 $ 6.151.680
41116004
Reactivos de analizadores químicos3456Unidad03-002-244-0268 @ DETERMINACION FENILALANINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO GSP KITx 1152 determ3308-0010 DETERMINACION FENILALANINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO GSP 9 KITx 1152 determ $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.186.240 $ 6.186.240
Total Neto $ 22.429.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.261.594
TOTAL OC $ 26.691.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.