Orden de Compra. Nº
1079967-111-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-111-COT25 COLACIONES JOVEN COMBATIENTE 28 Y 29, 1RA. COMISARIA IQUIQUE
"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079967-111-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-111-COT25 COLACIONES JOVEN COMBATIENTE 28 Y 29, 1RA. COMISARIA IQUIQUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.004 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Facturación
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna
Iquique
Impuesto
265669,4
Dirección de Envío de la Factura
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Felipito
Razón Social
EDGARDO ANTONIO ESPINOZA CARES
R.U.T.
10.638.931-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercado Felipito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202309
Bebida energética o deportiva
306
Unidad
POWERADE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 306.000
$ 306.000
50202311
Bebidas
306
Unidad
BEBIDA
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.760
$ 140.760
50221102
Harina de trigo
30
kilogramo
HARINA CON POLVO DE HORNEAR
$ 1.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
50131801
Queso natural
11
kilogramo
QUESO
$ 8.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.770
$ 88.770
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas
35
kilogramo
CHURRASCO
$ 8.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 293.650
$ 293.650
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
306
Unidad
RAMITAS
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.320
$ 220.320
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
306
Unidad
TRENCITO
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.340
$ 119.340
50181708
Preparados para hacer al horno
1
Unidad
LEVADURA
$ 2.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.860
$ 2.860
50131701
Leche o productos de mantequilla
306
Unidad
YOGURT
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.660
$ 186.660
Total Neto
$ 1.398.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 265.669
TOTAL OC
$ 1.663.929
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.