Orden de Compra. Nº1079967-111-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-111-COT25 COLACIONES JOVEN COMBATIENTE 28 Y 29, 1RA. COMISARIA IQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-111-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-111-COT25 COLACIONES JOVEN COMBATIENTE 28 Y 29, 1RA. COMISARIA IQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.004 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 265669,4
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Felipito
Razón Social EDGARDO ANTONIO ESPINOZA CARES
R.U.T. 10.638.931-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Felipito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202309
Bebida energética o deportiva306UnidadPOWERADE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000
50202311
Bebidas306UnidadBEBIDA   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.760 $ 140.760
50221102
Harina de trigo30kilogramoHARINA CON POLVO DE HORNEAR  $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
50131801
Queso natural11kilogramoQUESO   $ 8.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.770 $ 88.770
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas35kilogramoCHURRASCO  $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.650 $ 293.650
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos306UnidadRAMITAS  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.320 $ 220.320
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos306UnidadTRENCITO  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.340 $ 119.340
50181708
Preparados para hacer al horno1UnidadLEVADURA  $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
50131701
Leche o productos de mantequilla306UnidadYOGURT  $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.660 $ 186.660
Total Neto $ 1.398.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.669
TOTAL OC $ 1.663.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.