1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057439-878-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
09-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
PILAS DIVERSAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA |
R.U.T. |
61.606.402-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA |
R.U.T. |
61.606.402-9 |
Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
Comuna |
La Serena
|
Impuesto |
91830,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LOBBYTEK SPA |
Razón Social |
GRUPO S SPA
|
R.U.T. |
77.357.008-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
LOBBYTEK SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111702
| Pilas alcalinas | 500 | Unidad | PILAS AAA DURACELL | |
$ 192,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 96.000
|
$ 96.000
|
26111702
| Pilas alcalinas | 800 | Unidad | PILAS AA DURACELL | |
$ 205,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 164.000
|
$ 164.000
|
26111702
| Pilas alcalinas | 100 | Unidad | PILA LITHIUM CR 2032 | |
$ 882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.200
|
$ 88.200
|
26111702
| Pilas alcalinas | 60 | Unidad | PILAS C DURACELL | |
$ 2.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.120
|
$ 135.120
|
|
Total Neto
|
$ 483.320
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 91.831
|
$ 575.151
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.