Orden de Compra. Nº2711-38-AG25 "929 FMANTENIMIENTO Ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra 929 FMANTENIMIENTO Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45/2025 del sistema Gubernamental.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 217819,99
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
929 FMANTENIMIENTO FerreteriaADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO PARA HABILITACION DE BOMBA DE AGUA ESCUELA LOS NOGALES , OI. 1292, CERT PRES N°45 DIRECCION DE DESPACHO: ARIZTIA PONIENTE N°7 PISO N°3 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE OVALLE.( VER PAUTAS PROVEEDOR ADJUNTAS)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CERIV SPA
Razón Social CERIV SPA
R.U.T. 77.871.636-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CERIV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1GlobalMATERIAL PARA HABILITAR BOMBA DE AGUA - REVISAR DETALLE ADJUNTO  $ 1.146.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146.421 $ 1.146.421
Total Neto $ 1.146.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.820
TOTAL OC $ 1.364.241


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.919.305-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.871.636-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.