Orden de Compra. Nº1057431-3907-SE25 "INSUMOS POR LICITACION 2157-58-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-3907-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS POR LICITACION 2157-58-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-58-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4392 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 544350
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medev SPA
Razón Social MEDEV SPA
R.U.T. 76.815.648-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medev SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos1UnidadKIT INSTRUMENTAL  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos2UnidadTROCAR  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos2UnidadKIT PEDICULAR  $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos1UnidadKIT BARRA  $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
Total Neto $ 2.865.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 544.350
TOTAL OC $ 3.409.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.