1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3945-37-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3945-6-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
98800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
forconti |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FORCONTI LIMITADA
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R.U.T. |
78.706.840-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
forconti |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 10000 | Unidad | SE REQUIERE ADQUIRIR ORDENES DE INGRESO A 1/0 COLOR TAMAÑO OFICIO EN PAPEL DE 90 GRS, MEDIDAS 33X21,5 CMS, 1X0 COLOR PAPEL BOND 24,80 GRS, TRES PREPICADOS, COLOR CELESTE, DESTINADOS A TESORERIA MUNICIPAL. | |
$ 52,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.000
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$ 520.000
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Total Neto
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$ 520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.800
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$ 618.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.