1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057780-85-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
TD Kardex para documento PRAIS (EQUIPAMIENTO) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
|
R.U.T. |
61.955.100-1 |
Dirección de Facturación |
ILABACA 752 |
Comuna |
Angol
|
Impuesto |
699789 |
Dirección de Envío de la Factura |
ILABACA 752 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
M.S.A |
Razón Social |
SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA
|
R.U.T. |
77.624.270-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
M.S.A |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142405
| Estuches para sets de instrumental médico o sus ac | 12 | Unidad | RES. EX. N°2550 AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA | KARDEX SALA ARCHIVO PRAIS |
$ 306.925,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.683.100
|
$ 3.683.100
|
|
Total Neto
|
$ 3.683.100
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 699.789
|
$ 4.382.889
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.