1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
732522-2-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732522-2-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
|
R.U.T. |
61.702.000-9 |
Dirección de Facturación |
Av. Colón N°441 |
Comuna |
Punta Arenas
|
Impuesto |
70938,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Colón N°441 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
|
CONSIDERACIONES DE FACTURACIÓN |
Al emitir una
factura deben indicar el Nº de orden de compra en la casilla correspondiente
sin espacios, (801).- |
sólo el Nº de la Orden de compra, de lo
contrario será reclamada |
Enviar archivo XML de la factura emitida
a la casilla electrónica: sernageominrecepcion@custodium.com |
Se sugiere generar guía de despacho
cuando exista entregas parcializadas |
Se debe aceptar la orden de compra antes
de facturar |
|
|
Proveedor |
SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL |
Razón Social |
COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
|
R.U.T. |
76.095.840-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 208 | Unidad | Papel higiénico 50 metros, doble hoja un. | Papel higiénico 50 metros, doble hoja un. |
$ 820,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 170.560
|
$ 170.560
|
53131608
| Jabones | 20 | Litro | Jabón de Glicerina formato Litro | Jabón de Glicerina formato Litro |
$ 1.240,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.800
|
$ 24.800
|
14111703
| Toallas de papel | 40 | Unidad | Toalla de papel jumbo 250 metros un. | Toalla de papel jumbo 250 metros un. |
$ 4.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 178.000
|
$ 178.000
|
|
Total Neto
|
$ 373.360
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 70.938
|
$ 444.298
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.