1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3416-124-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
FI. RUEDAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Escuela Militar -ESCMIL |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.017-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.017-6 |
Dirección de Facturación |
Presidente Riesco 4601 |
Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
59004,12 |
Dirección de Envío de la Factura |
Presidente Riesco 4601 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA |
Razón Social |
PAUL YONNY CONTRERAS PENA
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R.U.T. |
9.812.678-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162702
| Ruedas | 84 | Unidad | RUEDA DE GOMA CON BASE GIRATORIA CON FRENO DE PLACA GIRATORIA | RUEDA DE GOMA CON BASE GIRATORIA CON FRENO DE PLACA GIRATORIA |
$ 3.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.548
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$ 310.548
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Total Neto
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$ 310.548
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.004
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$ 369.552
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.