Orden de Compra. Nº4130-75-SE24 " 22.09.006 "Arriendos de equipos informáticos" Imprenta LIC 4130-15-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4130-75-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra 22.09.006 "Arriendos de equipos informáticos" Imprenta LIC 4130-15-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4130-15-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 115693,66
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA - PRADAIT
Razón Social PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T. 76.984.183-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA - PRADAIT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras608914UnidadCONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA LA ACADEMIA DE GUERRA DEL EJÉRCITOofrecemos los equipos solicitados en las bases $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.914 $ 608.914
Total Neto $ 608.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.694
TOTAL OC $ 724.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.