Orden de Compra. Nº3654-31-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-13-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-31-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-13-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.003 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
Comuna Santiago
Impuesto 295377,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRAMMA
Razón Social INDUSTRIAL FRAMMA SPA
R.U.T. 77.424.666-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRAMMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111602
Zapatos de mujer8Unidad08 (OCHO) PARES DE BOTÍN V-FLEX GRIS O SU EQUIVALENTE. CONFORME A ESPECIFCACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF 2-TALLA 36 2-TALLA 37 2-TALLA 38 2-TALLA 39  $ 47.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.920 $ 383.920
53111601
Zapatos de hombre23Unidad23 (VEINTITRES) PARES DE BOTIN TARVER SKECHERS COLOR CAFÉ, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF. 1- TALLA 39 4 TALLA 40 8 TALLA 41 7 TALLA 42 3 TALLA 43  $ 50.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.700 $ 1.170.700
Total Neto $ 1.554.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.378
TOTAL OC $ 1.849.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.